吉林财〔2020〕300号
局机关各处室、所属各单位:
为贯彻落实机关治理效能提升年活动,严明财经纪律,转变工作作风,提高治理效能,结合省委巡视工作要求,我们制定了《内部审计管理办法》等7个制度办法,已经局党组会审议通过,现予以印发,请结合工作实际,认真遵照执行。
附件:1.内部审计管理办法
2.局属单位财政和自筹资金项目管理暂行办法
3.部门预决算管理办法
4.中央财政林草专项资金预算编制及资金分配内部管理规定
5.局机关政府采购管理暂行办法
6.局机关固定资产管理办法
7.会计档案管理办法
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2020年5月28日